近日,省药监局召开内部审计整改工作专题会,会议由省药监局党组成员、副局长胡雨主持,省药检院、省局机关服务中心、省评价中心主要负责人及相关人员参加。
会上认真组织学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,并对参会事业单位主要负责人进行谈话提醒,对2023年内部审计发现的主要问题进行通报分析,研究部署下阶段审计整改措施,明确整改时限和具体要求。
会议强调,一是履行好法人责任。主要负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责,要严格履行法定的财务管理职责。二是担当好整改责任。抓住典型性、普遍性和苗头性的问题,找准症结,及时查缺补漏,及时发现、化解各类潜在的财务风险。三是强化好主体责任。完善领导班子决策制度和议事规则,落实好分工负责制,加强上下联动,层层压紧压实。四是建设好财务队伍。要把财务队伍建设作为加强财务管理工作的重要任务,认真抓好抓实。
会议要求,一要提高认识,围绕整改抓廉政。把审计整改与主题教育紧密结合,认真检视,不断加强党风廉政建设。二要强化纪律,围绕整改促管理。从管理上找病根,从源头上堵漏洞,用立制度来遏制同类问题发生,不断提升管理水平。三要常抓不懈,围绕整改提质效。将督促审计整改作为日常监督的重要抓手,进一步增强责任感和紧迫感,确保问题整改落实落细。